Aunque el contenido del eventual proyecto aún no ha sido presentado ante la corriente legislativa, el panorama actual apunta a que el país enfrentará una discusión tributaria de gran relevancia durante los próximos meses, con posibles ajustes que podrían impactar tanto a empresas como a personas contribuyentes.
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Durante una nueva edición de AT Live, la especialista en Derecho Laboral, Msc. Ana Isabel Borbón, aclaró las preguntas más frecuentes planteadas por patronos de distintos sectores, recordando que el cumplimiento de esta normativa no solo evita contingencias legales, sino que protege un derecho fundamental tanto de la persona trabajadora como del menor.
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La reforma fiscal de impuestos continúa siendo un tema de gran relevancia para contribuyentes y empresas en este 2026, debido a los cambios y efectos que puede generar en las obligaciones tributarias y la planificación financiera. Comprender su alcance es fundamental para anticipar riesgos y adaptarse oportunamente a las nuevas disposiciones.
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La disminución del valor del dólar frente al colón ha provocado que muchas empresas y trabajadores analicen la posibilidad de modificar la moneda en que se pagan los salarios. Sin embargo, una decisión apresurada podría generar riesgos legales importantes para los empleadores.
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El descenso sostenido del tipo de cambio ha generado inquietudes entre personas trabajadoras que reciben su salario en dólares y ven reducido su poder adquisitivo al convertir sus ingresos a colones. Sin embargo, realizar un cambio en la moneda de pago no es una decisión que pueda adoptar unilateralmente un empleador.
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Las salas de lactancia continúan siendo un tema de gran interés para los empleadores en este 2026, especialmente ante las dudas sobre su implementación, requisitos y cumplimiento de la normativa laboral. Conocer las obligaciones y mejores prácticas es fundamental para evitar incumplimientos y garantizar un entorno adecuado para las personas trabajadoras.
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El cambio de condiciones salariales de dólares a colones es un tema que ha cobrado relevancia en este 2026, especialmente por las implicaciones laborales que puede tener para empleadores y personas trabajadoras. Una modificación de este tipo requiere un análisis adecuado para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar conflictos laborales.
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La presentación incorrecta de la Declaración Informativa de Precios de Transferencia puede exponer a las empresas a importantes sanciones económicas y contingencias tributarias, especialmente cuando se omite la elaboración previa del estudio técnico que respalda la información declarada.
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La experta recordó que no se trata de presentar nuevamente la información reportada en marzo, ya que cada declaración debe reflejar la realidad económica y financiera del período fiscal correspondiente. Por esta razón, replicar la información utilizada para el período 2024 podría generar inconsistencias y errores relevantes ante una eventual fiscalización.
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Según se analizó durante el programa, uno de los principales retos jurídicos radica en demostrar una afectación inmediata, ya que actualmente la obligación todavía no ha entrado en vigencia, lo que podría dificultar la admisión de una medida cautelar desde una perspectiva procesal.
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La nueva declaración de precios de transferencia representa uno de los cambios más relevantes para los contribuyentes en este 2026. Comprender sus alcances, la información requerida y los nuevos criterios de presentación es fundamental para evitar inconsistencias, ajustes fiscales y posibles sanciones.
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Las medidas cautelares en materia tributaria continúan siendo un tema de alta relevancia para los contribuyentes en este 2026, especialmente ante la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus efectos en los procesos de fiscalización y determinación de obligaciones.
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Las empresas costarricenses deberán prestar especial atención a la forma en que llevan su contabilidad financiera y tributaria, especialmente tras las recientes actualizaciones relacionadas con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
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Las medidas cautelares en materia tributaria continúan siendo un tema de alta relevancia para los contribuyentes en este 2026, especialmente ante la aplicación de las NIIF y sus efectos en los procesos de fiscalización y determinación de obligaciones.
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Durante una nueva edición de AT Live de Actualidad Tributaria, se abordó uno de los temas que más inquietudes está generando en las empresas costarricenses: la correcta aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus implicaciones tributarias.
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La Administración Tributaria comenzará a fiscalizar la contabilidad de los contribuyentes con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir de enero de 2027, según la nueva resolución comentada durante el AT Live de esta semana.
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La aplicación de las NIIF continúa generando importantes efectos en materia tributaria para los contribuyentes en este 2026. Comprender cómo impactan estas normas en la determinación de impuestos, registros contables y cumplimiento fiscal es clave para evitar diferencias con la Administración Tributaria
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Las empresas catalogadas como grandes contribuyentes deberán prestar especial atención a la correcta aplicación de las NIIF plenas ante el nuevo enfoque de fiscalización anunciado por la Administración Tributaria.
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La entrada en vigencia de la nueva resolución relacionada con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) ha generado preocupación entre empresas y profesionales contables; sin embargo, especialistas hicieron un llamado a evitar interpretaciones alarmistas.
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La aplicación de las NIIF plenas representa uno de los principales retos contables y financieros para los grandes contribuyentes en este 2026. Comprender su obligatoriedad, alcance e impacto es fundamental para garantizar el cumplimiento adecuado de las disposiciones vigentes y evitar contingencias futuras.
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Las capacitaciones y Seminarios de Actualidad se han consolidado como una herramienta clave para la actualización profesional en este 2026. Con un enfoque que abarca temas tributarios, legales y de coyuntura, estos espacios están diseñados para brindar conocimiento práctico y aplicable a los retos actuales.
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Recientemente se aprobó una modificación respecto a los periodos de lactancia y los permisos que sobre este tema deben darse a la trabajadoras en este periodo. Este lunes hablaremos con nuestra experta sobre el tema y las medidas que deben tomar los patronos y las trabajadoras al respecto.
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Los retrasos en el OVI se han convertido en una de las principales dificultades para los contribuyentes en este 2026. La lentitud en la resolución de gestiones, inconsistencias en el sistema y tiempos de respuesta prolongados pueden afectar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.
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Las diferencias cambiarias son un aspecto clave en la determinación de la base imponible para los contribuyentes en este 2026. Una incorrecta aplicación de los tipos de cambio o un registro inadecuado puede generar distorsiones en los resultados fiscales, así como ajustes y posibles sanciones por parte de la Administración Tributaria.
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La resolución de proporcionalidad es un elemento clave para aquellos contribuyentes que realizan tanto actividades gravadas como exentas en este 2026. Una incorrecta determinación del porcentaje de crédito fiscal puede generar diferencias con la Administración Tributaria, ajustes y posibles sanciones.
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No se lo pierda, este lunes a las 3:00 p.m. con nuestra especialista, la Licda. Zaira Mora.
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Se vence la presentación de la declaración de Sociedades Inactivas. ¿Qué ha cambiado y qué se espera con la nueva plataforma de Tribu-CR?
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La declaración del impuesto sobre la renta es una de las obligaciones tributarias más relevantes para los contribuyentes en este 2026. Presentarla con errores, omitir información o no analizar sus efectos fiscales puede generar diferencias con la Administración Tributaria, sanciones e incluso procesos de fiscalización.
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Sabía usted que si su empresa tiene una contingencia laboral sobre derechos disponibles, puede optar por realizar una conciliación masiva y evitarse procesos judiciales, mal clima organizacional y otros riesgos?
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Los servicios de bajo valor añadido en materia de precios de transferencia se han convertido en un punto clave de revisión para grupos empresariales en 2026. Comprender cómo funciona el “safe harbour” —donde se establece un porcentaje único que la Administración Tributaria considera aceptable— es fundamental para aplicar correctamente este beneficio y evitar ajustes fiscales.
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